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SAO LOURENCO DA MATA - PE

Empenho nº 2022NE0000158

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000158
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
Unidade Orçamentária: 215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAAAO DO IMAVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CLETO CAMPELO SITUADA NA RUA ARMANDO BRAGA NU 100 CENTRO CONFORME PROCESSO LICITATARIO NU 0102022 DISPENSA NU 0022022 CONTRATO NU 0972022 REFERENTE AO MAS DE
Data Empenho: 19/05/2022
CPF/CNPJ do Credor: 43.117.454/0001-50
Nome/Razão Social: CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL INDEPENDENCIA LTDA
Fonte de Recurso: TRANSFERENCIAS DO FUNDEBIMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Programa: ENSINO REGULAR
Ação: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Empenhado: R$ 66.915,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 19/05/2022 R$ 66.915,00

Total Liquidado: R$ 66.915,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0062834 30/12/2022 R$ 7.435,00
Liquidação 0058184 08/12/2022 R$ 7.435,00
Liquidação 0054311 07/11/2022 R$ 7.435,00
Liquidação 0048044 06/10/2022 R$ 7.435,00
Liquidação 0044373 06/09/2022 R$ 7.435,00
Liquidação 0039538 05/08/2022 R$ 7.435,00
Liquidação 0034218 04/07/2022 R$ 7.435,00
Liquidação 0030907 10/06/2022 R$ 7.435,00
Liquidação 0030906 10/06/2022 R$ 7.435,00

Total Pago: R$ 59.480,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 08/12/2022 0 0 000000367303 R$ 7.435,00
Pagamento 07/11/2022 0 0 000000367303 R$ 7.435,00
Pagamento 06/10/2022 0 0 000000367303 R$ 7.435,00
Pagamento 06/09/2022 0 0 000000367303 R$ 7.435,00
Pagamento 05/08/2022 0 0 000000367303 R$ 7.435,00
Pagamento 06/07/2022 0 0 000000367303 R$ 7.435,00
Pagamento 10/06/2022 0 0 000000367303 R$ 7.435,00
Pagamento 10/06/2022 0 0 000000367303 R$ 7.435,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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